| 
											
										
												Zmluva											 | 
									
										
																				
												122389765													
											 | 
									
													
										
												Zmluva o pripojení do distribučnej siete													
											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
												15.02.2024											 | 
									
										
												Západoslovenská distribučná, a.s.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Mgr. Beáta Kováčová											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
												22.02.2024											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Zmluva											 | 
									
										
																				
												122389854													
											 | 
									
													
										
												Zmluva o pripojení do distribučnej siete													
											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
												15.02.2024											 | 
									
										
												Západoslovenská distribučná, a.s.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Mgr. Beáta Kováčová											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
												22.02.2024											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Zmluva											 | 
									
										
																				
												122389768													
											 | 
									
													
										
												Zmluva o pripojení do distribučnej siete													
											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
												15.02.2024											 | 
									
										
												Západoslovenská distribučná, a.s.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Mgr. Beáta Kováčová											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
												22.02.2024											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Zmluva											 | 
									
										
																				
												122389799													
											 | 
									
													
										
												Zmluva o pripojení do distribučnej siete													
											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
												15.02.2024											 | 
									
										
												Západoslovenská distribučná, a.s.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Mgr. Beáta Kováčová											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
												22.02.2024											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												E063/2024													
											 | 
									
													
										
												spotreba elektrickej energie - 12/2023 - školský internát													
											 | 
									
										
												693,83											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
												26.01.2024											 | 
									
										
												Nitriansky samosprávny kraj											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												26.01.2024											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												E064/2024													
											 | 
									
													
										
												spotreba elektrickej energie - 12/2023 - škola													
											 | 
									
										
												1 411,25											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
												26.01.2024											 | 
									
										
												Nitriansky samosprávny kraj											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												26.01.2024											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												E046/2024													
											 | 
									
													
										
												vyúčtovanie - oprava základu dane - 2023													
											 | 
									
										
												143,94											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
												18.01.2024											 | 
									
										
												Nitriansky samosprávny kraj											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												19.01.2024											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												E045/2024													
											 | 
									
													
										
												opravné vyúčtovanie 2023 - plyn - preplatok													
											 | 
									
										
												1 389,36											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
												18.01.2024											 | 
									
										
												Nitriansky samosprávny kraj											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												19.01.2024											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Zmluva											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
													
										
												Kúpna zmluva													
											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
												15.01.2024											 | 
									
										
												Limas s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Mgr. Beáta Kováčová											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
												16.01.2024											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												E031/2024													
											 | 
									
													
										
												vodné a stočné - 12/2023													
											 | 
									
										
												1 181,84											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
												15.01.2024											 | 
									
										
												Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												17.01.2024											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												E017/2024													
											 | 
									
													
										
												dodávka tepelnej energie - 12/2023 - internát													
											 | 
									
										
												9 583,34											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
												09.01.2024											 | 
									
										
												Veolia Teplo, s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												10.01.2024											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												E021/2024													
											 | 
									
													
										
												platba poistného - poistenie podnikateľov - 01.01.2024-01,04,2024													
											 | 
									
										
												546,87											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
												09.01.2024											 | 
									
										
												KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - Agentúra Nitra											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												10.01.2024											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												E020/2024													
											 | 
									
													
										
												platba poistného - poistenie podnikateľov - 29.11.2023 - 01.01.2024													
											 | 
									
										
												41,75											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
												09.01.2024											 | 
									
										
												KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - Agentúra Nitra											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												10.01.2024											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												E016/2024													
											 | 
									
													
										
												výtlačky - 12/2023													
											 | 
									
										
												63,20											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
												09.01.2024											 | 
									
										
												LevServis, s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												10.01.2024											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												E013/2024													
											 | 
									
													
										
												zber a odvoz odpadu - 12/2023													
											 | 
									
										
												57,60											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
												09.01.2024											 | 
									
										
												ESPIK Group s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												10.01.2024											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												E011/2024													
											 | 
									
													
										
												Slovak Telekom - pevná linka - 12/2023													
											 | 
									
										
												116,58											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
												09.01.2024											 | 
									
										
												Slovak Telekom, a.s.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												10.01.2024											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												E005/2024													
											 | 
									
													
										
												rohože - 12/2023													
											 | 
									
										
												140,69											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
												09.01.2024											 | 
									
										
												Elis Textile Care SK s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												10.01.2024											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												E004/2024													
											 | 
									
													
										
												služby v oblasti CO - 12/2023													
											 | 
									
										
												20,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
												09.01.2024											 | 
									
										
												CO - COMPANY s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												10.01.2024											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												E016/2024													
											 | 
									
													
										
												výtlačky - 12/2023													
											 | 
									
										
												63,20											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
												09.01.2024											 | 
									
										
												LevServis, s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												10.01.2024											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Zmluva											 | 
									
										
																				
												014/2023/06-1													
											 | 
									
													
										
												Zmluva o poskytnutí ubytovacích služieb - Slavomír Lomen													
											 | 
									
										
												140.-/mesiac											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
												28.12.2023											 | 
									
										
												Obchodná akadémia Levice											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Mgr. Beáta Kováčová											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
												28.12.2023											 |